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  • 索 引 号:shiwei02-04_A/2019-1108001
  • 分    类:财政预决算
  • 发布机构:市委办公室
  • 发文日期:2019-11-08 15:59
  • 名    称:中共大发快三精准计划app委办公室2019年部门预算
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中共大发快三精准计划app委办公室2019年部门预算

2019-11-08 15:59发布机构:市委办公室
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中共大发快三精准计划app委办公室2019年部门预算

  

第一部分  中共大发快三精准计划app委办公室概况

    一、主要职能

    二、单位机构设置

第二部分  中共大发快三精准计划app委办公室2019年度部门预算情况说明

    一、本级预算

    二、预算收支增减变化情况说明

    三、机关运行经费安排情况说明

    四、政府采购安排情况说明

    五、国有资产占用情况说明

    六、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

第三部分 名词解释 

第四部分  中共大发快三精准计划app委办公室2019年部门预算表

    一、收支预算总表

    二、部门收入总表

    三、部门支出总表

    四、财政拨款收支预算总表

    五、一般公共预算支出表

    六、一般公共预算基本支出表

    七、财政拨款“三公”经费支出表

    八、政府性基金预算支出表

第一部分  中共大发快三精准计划app委办公室概况  

一、主要职能

1、为市委书记、市委副书记和各位常委提供优质高效的服务,实现服务市委工作全覆盖、服务市委领导同志全覆盖。

2、围绕市委工作部署,组织和开展调查研究,为市委科学决策提出建议及工作方案。负责市委重大决策制定和实施过程中的协调。

    3、负责市委各类会议的准备和组织协调工作,安排统筹市委领导同志的公务活动。

    4、负责市委文件、文稿、市委领导同志讲话的起草、审核、印发工作,负责文电处理、档案管理和开发利用工作

5、及时、准确、保密、全面地向省委、黄冈市委报送重要信息,反映有关动态情况。

6、负责中央、省委、黄冈市委和大发快三精准计划app委各项重大方针政策、工作部署和领导同志重要批示、批件贯彻落实情况的督促检查和情况报告工作。

7、负责中央、省委、黄冈市委文件和市直党政领导机关及要害部门机要文件和公文的传递工作。

8、研究、审核各单位党组(党委)请示市委的有关问题,提出处理意见报市委领导同志审批。

9、负责市委、市委办公室值班联络工作,做好信访、维稳、处理重大突发事件的协调工作。

10、负责市委国家安全委员会日常工作;贯彻落实党中央和中央、省委、黄冈市委国家安全委员会关于国家安全工作决策部署。

    11、负责市委外事工作委员会日常工作;贯彻落实市委外事工作委员会各项决定和工作部署。    

12、负责全市档案工作的统筹规划和宏观管理。制定档案工作政策、规划和行业标准等工作

13、负责全市党委办公室系统业务指导、培训工作。    

14、负责市委办公室机关干部人事管理、党建、综合治理、法治、文明创建等工作。

15、负责市委办公室管理的离退休人员政治、生活待遇的落实及有关活动的组织协调工作。

16、负责市委办公室机关行政事务工作,为市委领导同志和市委办公室机关做好后勤保障工作

17、完成省委办公厅、黄冈市委办公室和市委交办的其它工作。

二、单位机构设置

根据中共大发快三精准计划app委办公室《关于调整市委办公室职责机构编制的通知》(麻办文[2019]42号)文件,中共大发快三精准计划app委办公室内设三室、二办、十二股。机关核定行政编制数为40名(不含实有市委领导同志编制数)。下设公益一类事业单位涉密载体销毁中心,核定事业编制2 名。机关现实有行政编制29名,参公事业编制2名,事业编制1名,工勤事业编制2名。另有聘用人员3名。现有离退休干部职工17名。

第二部分  2019年度部门预算情况说明

一、本级预算

2019年度,本年预算总额为5818441.96元。

二、预算收支增减变化情况说明

2019年本年收入预算为5818441.96元,其中:财政经费拨款5818441.96元。2019年本年支出预算5818441.96元。其中:1.基本支出5328441.96元。2.项目支出490000元。2019年总收入5818441.96元,比上年减少867419.74元,减幅13%,本年支出5818441.96元,较上年减少867419.74元,减幅13%。主要原因是去年有三名同志调出,二名同志退休,因此人员经费和日常公用经费较上年有所减少。

2019年预算无政府性基金预算支出,未举借政府债务。

三、机关运行经费安排情况说明

2019年机关运行经费即公用经费570000元,其中:当年财政经费拨款570000元。

机关运行经费较上年减少3万元,降幅5%。主要原因是人员变动,经费支出减少。

“三公”经费安排及增减变化情况说明

按规定“三公”经费预算支出与去年基本持平,结合公车改革的实际,测算2019年“三公”经费预算支出金额为326200元,较2018年预算减少5800元,减幅1.8%,主要原因是车改以后严格执行中央八项规定精神厉行节约。

截至2018年12月31日,本单位公务用车保有量共8辆。

四、政府采购安排情况说明

2019年政府采购预算支出总金额549860元。其中:会议类政府采购项目金额为180000元,公务用车运行维护费284860元,软件及办公设备购置40000元,其他45000元。

五、国有资产占用情况说明

    截至2018年12月31日,本单位共有车辆8辆。

六、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

    2019年对项目经费年度绩效考核指标都进行了科学、完整的设置,并对年度考核指标进行了分类和完善。根据部门工作职能和发展规划,紧密结合年度工作计划设置。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入

 指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、一般公共服务支出(201类)

 反映政府提供一般公共服务的支出。

三、社会保障和就业支出(208类)

    反映政府在社会保障与就业方面的支出,主要是用于行政事业单位离退休方面的支出。

四、“三公”经费

    按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

五、公务接待费

 指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

六、公务用车购置及运行费

指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

第四部分  中共大发快三精准计划app委办公室2019年部门预算表

(见附件)



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